更新时间:2020-10-12 10:51:13.0
工作职责:
1、负责集团及各子公司审计工作:
1)财务方面的常规审计、经营绩效审计、预算管理审计;
2)内部控制审计和风险评估,推动内控持续改善;
3)关键业务和重大项目的专项审计以及跟踪审计;
2、根据公司要求开展关键岗位人员的离任审计,参与公司内部反舞弊事项的调查;
3、负责整理审计工作底稿,及时出具审计报告及管理建议书,修订完善内审工作手册;
4、负责董事会审计委员会安排的其他任务。
任职资格:
1、大学本科以上,财务会计或审计相关专业;
2、财务或审计相关经济类专业,具有1-2年相关经验;
3、具有上进心及较强的学习意识,性格沉稳细致;
4、具有一定的文档撰写能力,已有审计师、会计师职称优先考虑。
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